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                全民斗牛官网城建监察大队2018年部门决算

                2019-09-25 15:50     来源:全民斗牛官网城市管理综合执法局
                【字体: 打印
                目 ?录 第一部分:全民斗牛官网城建监察大队概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分:全民斗牛官网城建监察大队2018年■部门决算报表 表一:收入支出决算总一分钟一开的快3平台app表 表二:收入决算表 表三:支出决算表 表四:财政拨款一分钟一开的快3app收入支出决算总表 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分:全民斗牛官网城建监察大队2018年度「部门决算情况说明 一、2018年度收入支出决算总体情况。 二、2018年度收入决算情况 三、2018年度支出决算情况 四、2018年度财政拨款收入支出决算︻总体情况 五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 六、2018年度一般公共预算财政拨款基本一分钟一开的快3有什么规律吗支出决算情况 七、2018年度政府性基金支出决算情况 八、2017年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 九、其他重要事项情□况说明 第四部分:名词解释   第一部分:全民斗牛官网城建监察大队概况 一、主要职能 全民斗牛官网城建监察大队负责县城城区市容市貌的整□ 治管理工作,确保市民拥有一个优美整洁的市容环境。如负责对损坏环境卫生设施,影响城市市容环境卫生等方面的违法,违章行为进行监察;负责对损坏城市△绿地,花草树木,园林绿化设施及乱砍树木等方面的违法,违章行为进行监察等。因此,在执法管理的日常工作中,需要一定的经费开支,确保执一分钟一开的快三怎么倍投法工作的正常运行。 二、部门决算单位构成 机构设置情况:全民斗牛官网城建监察大队属参照公务员管理事业单位,是富川瑶族自●治县市容市政管理局的二一分钟一开的快3有什么规律吗层单位。单位内设机构:共5个职能科室。分别是办公室、财务室、一中队、二中队、三中队。 人员构成情况:编制总数为12人,其中行政编制12人,事业编制0人,退休人员3人。实有财政供养人数15人,其中行政在职12人,事业在职0人(含聘用人员控制数),离一分钟一开的快三彩票退休人员3人(其中一分钟一开的快3app享受离休待遇0人)。   第二部分:全民斗牛官网城建监察大队2年部门决算报表  
                表一:收入支出决算总表 单位:万元
                收 ?入 支 ?出
                项目 决算数 项目 决算数
                一、财政拨款 230.47 一、一般公共服务支出一分钟一开的快三怎么玩  1.82
                二、事业收入 二、外交支出
                三、事业单位经营收『入 三、教育支出
                四、其他收入 八、社会保障︽和就业支出  15.61
                九、医疗卫生与计划生一分钟一开的快3可靠吗育支出  7.85
                十一、城乡社区支出  195.33
                十九、住房保障一分钟一开的快三软件支出  9.85
                二十一、其他支出  0.01
                本年收入合计 230.47 本年支出合计 230.47
                 用事业基金弥一分钟一开的快三怎么倍投补收支差额 结余分配
                 上年结转 年末结转与结余◥
                收入总计 230.47 支出总计  230.47
                  表二:收入决算表 单位:万元
                项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入
                科目编码 科目名称
                栏次 1 2 3 4 5 6 7
                合计 230.47 230.47
                201 一般公共服务支出 1.82 1.82
                20129 群众团体事务 1.64 1.64
                2012999 ??其他群众团体事务支出 1.64 1.64
                20132 组织事务 0.18 0.18
                2013299 其他一分钟一开的快三彩票组织事务 0.18 0.18
                208 社会保障和就业支出 15.61 15.61
                20805 行政事业单位▓离退休 15.61 15.61
                2080505 ??机关事业单位基本一分钟一开的快三彩票养老保险缴费支出★ 15.61 15.61
                210 医疗卫生一分钟一开的快三软件与计划生育支出 7.85 7.85
                21011 行政事业∮单位医疗 7.85 7.85
                201102 事业单位医疗 4.68 4.68
                201103 公一分钟一开的快三软件是什么务员医疗补助◥ 3.12 3.12
                201199 其他行政事业单一分钟一开的快三软件是什么位医疗支出 0.05 0.05
                212 城乡社区支出 195.33 195.33
                21201 ?城乡社区管〗理事务 195.33 195.33
                2120104 ??城管执法 195.33 195.33
                221 ??住房保障支出 9.85 9.85
                22102 住房改一分钟一开的快三彩票革支出 9.85 9.85
                2210201 住房公一分钟一开的快3开奖是全国统一的吗积金 9.85 9.85
                  表三:支出决算表 单位:万元
                项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出
                科目编码 科目名称
                栏次 1 2 3 4 5 6
                合计 230.47 230.47
                201 一般公共服务支出 1.82 1.82
                20129 群众团体事务 1.64 1.64
                2012999 ??其他群众团体事务支出 1.64 1.64
                20132 组织事务 0.18 0.18
                2013299 其他组织事务 0.18 0.18
                208 社会保障和就业支出 15.61 15.61
                20805 行政事业单位离退休 15.61 15.61
                2080505 ??机关事业单位基本养老保一分钟一开的快3app险缴费支出★ 15.61 15.61
                210 医疗卫生与计划生育支出 7.85 7.85
                21011 行政事业单位医疗 7.85 7.85
                201102 事业单位医疗 4.68 4.68
                201103 公务员医疗补助 3.12 3.12
                201199 其他行政事业单位医疗支出 0.05 0.05
                212 城乡社区支出 195.33 195.33
                21201 ?城乡社区管理事务 195.33 195.33
                2120104 ??城管执法 195.33 195.33
                221 ??住房保障支出 9.85 9.85
                22102 住房改革支出 9.85 9.85
                2210201 住房公积金 9.85 9.85
                  表四:财政拨款收入支出决算总表 单位:万元
                收??入 支??出
                项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
                栏 次 1 栏 次 2 3 4
                一、一般公共预算财政拨款 1 230.47 一、一般公共服务支出 18 1.82 1.82
                二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 19
                3 三、教育支出 20
                4 四、科学技术支出 21
                5 五、文化体育与传媒支出 22
                6 八、社会保障和就业支出 23 15.61 15.61
                7 九、医疗卫生与计划生育支出 24 7.85 7.85
                8 十一、城乡社区支出 25 195.33 195.33
                9 十九、住房保障支出 26 9.85 9.85
                10 27
                11 28
                本年收入合计 12 230.47 本年支出合计 29 230.47
                年初财政拨款结转和结余 13 年末结转和结余 30
                一般公共预算财政拨款 14 31
                政府性基金预算财政拨款 15 32
                16 33
                合计 17 230.47 合计 34 230.47
                  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元
                项 目 合计 基本支出 项目支出
                科目编码 科目名称
                栏次 1 2 3
                合计 230.47 230.47
                201 一般公共服务支出 1.82 1.82
                20129 群众团体事务 1.64 1.64
                2012999 ??其他群众团体事务支出 1.64 1.64
                20132 组织事务 0.18 0.18
                2013299 其他组织事务 0.18 0.18
                208 社会保障和就业支出 15.61 15.61
                20805 行政事业单位离退休 15.61 15.61
                2080505 ??机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 15.61 15.61
                210 医疗卫生与计划生育支出 7.85 7.85
                21011 行政事业单位医疗 7.85 7.85
                201102 事业单位医疗 4.68 4.68
                201103 公务员医疗补助 3.12 3.12
                201199 其他行政事业单位医疗支出 0.05 0.05
                212 城乡社区支出 195.33 195.33
                21201 ?城乡社区管理事务 195.33 195.33
                2120104 ??城管执法 195.33 195.33
                221 ??住房保障支出 9.85 9.85
                22102 住房改革支出 9.85 9.85
                2210201 住房公积金 9.85 9.85
                  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元
                人员经费 公用经费
                科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
                301 工资■福利支出 105.82  302 商品和服务支出 124.36
                30101 ??基本工资 40.54  30201 ??办公费 10.54
                30102 ??津贴补贴 26.29  30202 ??印刷费 0.53
                30103 ??奖金 3.26  30203 ?咨询费
                30106 伙食补助费 0.50 ??手续费
                30107 绩效工资 30205 水费 0.09
                30108 机关事业单位基本养老保险缴费 15.61 30206 电费 1.03
                30109 职业年金 30207 邮电费 2.94
                30110 ?职工基本医疗保险缴费 4.68  30211 差旅费 1.42
                30111 公务员医★疗补助费 3.12 30213 维修(护)费 6.77
                30112 ?其他社一分钟一开的快3app会保障缴费 1.91 30226 ??劳务费 81.52
                30113 住房公积金 9.85  30227 ?委托业务费 8.34
                30114 医疗费 0.05 30228 工会经费 1.64
                30199 ??其他工资福利支出 30239 ?其他交通费用 9.36
                303 对个人和家庭的补助 0.29 30299  其他商品和服务支持 0.18
                30305 生活补助 0.29
                人员经费合计 106.11  ???????????????????公用经费合计  124.36
                  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 单位:万元
                2018年度预算数 2018年度决算数
                合计 因公出国 公务用车购↘置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
                (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
                1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                 
                表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                单位:万元
                科目 编码 科目名称 上年结转和结余 本年 收入 本年支出 年末结转和结余
                合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本 支出 项目 支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
                 合 ?计
                 类
                 款
                 项
                “城建监察大队没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排一分钟一开的快3平台app的支出,故本表无数据”。 ? 第三部分:全民斗牛官网城建监察大队2018年度部门决算情况说明 一、2018年度收入支出决算总体情况 (一)本部门2018年度总收入230.47万元,其中本年收入 ?万元。较2017年决算数减少15.43万元,减少6.27%。收入具体情况如下: 1.财政拨款收入230.47万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年决算数减少15.43万元,减少6.27%,主要原因是城乡社区支一分钟一开的快三软件是什么出的减少。 2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年决算一分钟一开的快三软件是什么数增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无这项收入 。 3.经营收入??0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年决算数增加 0 万元,增长 0 %,主要原因是无这项收入。 4.其他收入?0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2017年决算数增加 0 万元,增长 0 %,主要原因是无这项收入。 5.用事业基金弥补收支差额??0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情╲况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年决算数增加 ?0 万元,增长 0 %,主要原因是无这项收入。 6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结Ψ 转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年决算数增加 0 万元,增长 0 %,主要原因是无这项收入。 (二)本部门2018年度总支出230.47万元,其中本年支出230.47万元。较2017年决算数减少15.43万元,减少6.27%。支出具体情况如下: 1.一般公共服务(类)1.82万元:主要用一分钟一开的快三彩票于全民斗牛官网城建监察大队其他群众团体事务支出。较2017年决算数增加0.26万元,增长14.29%。主要原因是平均工资上调,相应财政拨缴工会经一分钟一开的快3有什么规律吗费上涨。 2.社会保障和就业(类)15.61万元:主要用于城市建设监察大队本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年决算数增加2.27万元,增长17.02%,主要原因是本类支出去年由退休人员工资的增加。 3.住房保障支出(类)9.85万元:主※要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积一分钟一开的快3有什么规律吗金、提租补贴、购房补▆贴等住房改革方面的支出。较2017年决算数减少0.29万元,减少2.86%,主要原因是单位有一人员退休,不缴纳住房公积金。 4.医疗卫生与计划生育(类)7.85??万元:主要用于全民斗牛官网城建监察大队医疗保障支出。较2017年决算增加 1.17万元、增加17.51 %,主要原因是人员工资↘普调上涨,导致该项资金一分钟一开的快三彩票增加。 5.城乡社区(类)195.33万元:主要用于全民斗牛官网城建监察大队城乡社区管理事务支出。较2017年决算减少 18.84 万元、降低8.80%,主卐要原因是日常公用经费的支出的减少。 6.结余分配?0?万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年决算数增加 0 万元,增长 0 %,主要原因是无结余分配。 7.年末结转和结余?0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨一分钟一开的快3有什么规律吗款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年决算数增加 0 万元,增长 0 %,主要原因是无年末结余。 二、2018年收入决算情况 本部门2018年度本年收入合计230.47万元,其中财政拨款收入230.47万元,占本年收⊙入的100%,较2017年决算数减少15.43万元,减少6.27%;上级补助收入 0 万元,占本年收入的 0 ?%,较2017年决算数增加 0 万元,增长 0 %;事业收入 0 万元,占本年收入的 0 %,较2017年决算数增加 0 万元,增长 0%;其他收入 0 万元,占本年收入的 0 %,较2017年决算数增加 0万元,增长 0 %。 三、2018年支出决算情况 本部门2018年度本年支出决算数230.47万元, 较2017年决算数减少15.43万元,减少6.27%。 其中: 基本支出230.47万元,占总支出的100%,较2017年决算数减少15.43万元,减少6.27%,主要原因是由于城乡社区支出的减少;项目支出 0 万元,占总支出的 0 %,较2017年决算数增加 0 万元,增长 0 %,主要原因〖是由于单位无项目支出。 四、2018?年度财政拨款收入支出决算总体情况 本部门2018年度财政拨款收支相抵总决算230.47万元。与 2017年相比,财政拨款收支相抵减少15.43万元。主要原因城乡社区支出的减少。 五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 (一)财政拨款支出决算总体情况 全民斗牛官网城建监察大队2018年度一般公共预算财政拨款支出221.98万元,占总支出的96.32%,?其中:基本支出187.49万元,较2017年度决算数减少58.41万元,减少23.75%,主要原因是城乡社区支出的减少;项目支出0万元,较2017年度决算数增加0万元,增加0%,主要原因是无项目支出 。 (二)财政拨款支出决算结构情况 2018年度财政拨款支出【230.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1.82万元,占0.79%;社会保障和就业(类)支出15.61万元,占6.77%;住房保障(类)支出9.85万元,占4.27%;医疗卫生与计划生育支出7.85万元,占3.41%;城乡社区支出195.33万元,占84.75%。 (三)财政拨款支出决算具体情况 2018年度财政拨款支出年初预算为221.98万元,支出决※算为 230.47万元,完成年初预算的103.82%。决算数大于预算数的主要原○因是:调整预算数时增加了社会保障和就业支出、住房保障支出及医疗卫生与计划一分钟一开的快三软件生育支出。其中: 1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。 年初预算为1.64万元,支出决一分钟一开的快3app算为1.82万元,完成年初预算的110.98%。决算数大于预算数的主要原因是:用于公共服务、群众团体事务等支出增加。 2、社会保障和就业(类)财政事务(款)行政运行(项)。 年初预算为15.61 万元,支出决算为15.61万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数保持平衡:主要限于按国家规定〖财政确保工资的正常发放、确保社会保障支出正常缴纳。 3、医疗卫生与计划生育(类)财政事务(款)行政运行(项)。 年初预算为6.53万元,支出决算为7.85万元,完成年初预算的120.21%。决算数大于预算数的主要原因是:按国家规定财政对医疗保险的支出的增长。 4、城乡社区(类)财政事务(款)行政运行(项)。 年初预算为203.94万元,支出决算为195.33万元,完成年初预算的95.78%。决算数小于预算数的主要原因是:日常公用经费的减少。 5、住房保障支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。 年初预算为0万元,支出决算为9.85万元,完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是:按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出230.47万元,支出具体情况如下: (一)工资福利支出105.82万元,完成年初预算的61.3%。平均工资普调,各项缴费相应增加。工资福利支出主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费。 (二)商品和服务支出124.36万元,完成年初预算的84.71%。主要原因是减少了公务用车运行维护费和公务接待①费。商品和服务支出主要包括:办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费。 (三)对个人和家庭的补助支出0.29万元,完成年初预算的131.81%。主要原因是退休人员的医疗费因工资上调而增加。对个人和家庭的补助支出主要☉包括:退休费、医疗费、住房公积金。 (四)其他资本性支№出0万元,年初无预算。主要原因是当年未新增办公一分钟一开的快三怎么翻倍设备。其他资本性支出主要包括:办公设备购置。 七、2018年度政府性基金支出决算情况 全民斗牛官网城建监察大队2018年度政府性基金支出 0??万元,较2017年度决算数增加 0 万元,增长 0 %。其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。 全民斗牛官网城建监察大队2018年度政府性基金支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。 八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 ???(一)“三公”经费财政拨款支※出决算总体情况说明。 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 ?0 万元;公务接待费支出决一分钟一开的快3开奖是全国统一的吗算 0 万元。 “三公”经费财政拨款支出预算数为 2.0万元,支出决算为 0 万元,完成︾预算的 0 %,其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %;公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %;公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要々原因是无此项支出。 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年决算数同为0万元,增长与减少,其中:因公出国(境)费支出决算增加 0 万元,增长为0;公务用车购置及运行费减少0万元;公务接待费支出决算减少0万元,下降为0。因公出国(境)费支出增减的主要原因是无此项支出;公务用车购置及运行费支出增减的主要原因是无此项支出;公务接一分钟一开的快3开奖是全国统一的吗待费支出增减的主要原因是无此项支出。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算0万元,具体情况如下: (一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0机关、0 个所属单位出国团组 0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出◤国(境)团组共计0个,累计0人次。 (二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中: 公务用车购置支一分钟一开的快三彩票出 0 万元。 公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,全民斗牛官网城建监察大队1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。 (三)公务接待费支出0万元,国内公务接待一分钟一开的快3app批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。 九、其他重要事项情况说明 (一)?机关运行经费支出情况说明。 2018年本部门机关运行经费支出124.36万元,比2017年减少2.48万元,降低1.96%。主要原因是:劳务费较2017年有减少。 (二)政府采购支出情况说明。 2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 ?0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 (三)国有资产占用情况说明。 截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。 (四)预算绩效管理工作开展情况 2018年,(本单位)组一分钟一开的快3app织对日常公用经费项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款124.36万元,占年初预算的56.02%。日常公用经费项目支出用于城建监察大队日常办公经费支出和聘请劳务支出,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。   第四部分:名词解释 一、收入科目 (一)财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及↓其辅助活动取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)年初结一分钟一开的快3转和结余:指以前一分钟一开的快3年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 (七)结余分配:指事业单位按规定提⌒ 取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 二、支出科目 (一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出:指用于公共服务、群众团体事务支出。 (二)社会保障和就业(类)财政事务(款)行政运行(项)支出:反映财政对行政事业单位基本养老保险缴费支出、财政对失业保险▼基金的补助、财政对工伤保险基金的补助和财政对生育保险基金的补助。 (三)医疗卫生与计划生育(类)财政事务(款)行政运行(项)支出:反映财政对行政单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业一分钟一开的快3平台下载单位医疗支出。 (四)城乡社区(类)财政事务(款)行政运行(项)支出:指城乡社区管理事务城管执法日常公用经费支出。 (五)住房保障支出(类)财政事务(款)行政运行(项)支出:反映按ㄨ照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。 三、 “三公”经费 纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用 财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支一分钟一开的快三彩票出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待◥)支出。 四、机关运行经费 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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